合作伙伴电子税务文件说明

如果您在 impact.com 上赚取收入,impact.com 不会从您的收益中代扣税款。相反,作为合作伙伴,您可能需要提交电子税务文件以符合美国税法。

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了解税务表格要求

如果您是位于美国的合作伙伴,或与位于美国的品牌合作,您需要向 impact.com 提交一份表格。只有位于 美国境外 的合作伙伴(个人和实体)且仅与位于 美国境外 美国的品牌合作,才不需要提交这些税务文件。

税务表格类型

impact.com 要求您以电子方式提交以下税务表格之一。另请参阅 提交您的电子税务文件 以获取进一步指导。

表格类型
身份类型
注册地点
说明

所有

美国本土

适用于所有位于美国的合作伙伴(个人和实体)。当您的年度收入在美国纳税年度(1 月 1 日至 12 月 31 日)超过 IRS 报告门槛 2,000 美元时,需要填写此表格。

个人

非美国本土

适用于与位于美国的品牌合作的非美国本土个人(即,您以个人身份运营,而非以您所在国家/地区的实体身份运营)。

实体

非美国本土

适用于与位于美国的品牌合作的非美国本土实体(即,您以您所在国家/地区的组织或公司身份运营)。

个人或实体

非美国本土

适用于获得美国来源收入、且与美国贸易或业务相关的非美国本土个人或实体。

非美国政府或免税实体

非美国本土政府/实体

适用于非美国政府或其他免税实体,以证明其为受益人或金融账户持有人。

非美国第三方实体

非美国本土实体

适用于作为中介或流通实体、代表他人接收付款的非美国实体。

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尽量减少与税务相关的付款延迟

为避免不必要的 付款冻结,在填写 W-8 和 W-9 税务表格信息时,请考虑以下事项:

  • 如果您的永久居住地址位于与美国签订税收协定的国家,请务必申报协定优惠。可在 IRS 网站上查找所有 与美国有所得税协定的国家arrow-up-right 列表。

    • IRS 的 税收协定表arrow-up-right ——尤其是 表 4. 收益限制——提供了与协定国相关的税法材料的更多信息。作为提交 W-8BEN 或 W-8BEN-E 表格的纳税人,这些表格可帮助您确定应申报的适用税率、您申请协定减免所依据的条款,以及适用于您的收益限制(LOB)条款。

  • 在大多数情况下,您申请协定优惠的国家应与您的永久居住地址所在国家一致。

  • 如果您提出协定申报,请务必提供美国或外国纳税人识别号(TIN)。

  • 如果您作为非美国人士提交 W-8 表格,请确保您没有声明自己是美国人士,并且/或者没有提供与美国公司或美国居住地址相关的信息。

  • 请务必提交正确的表格类型,并提供所需的附带信息或证明。

  • 您的税务表格上的信息应与您在入职期间提供的信息一致。

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impact.com 不能提供税务建议。如果您对应该提交哪种税务表格或如何填写有任何疑问,请咨询合格的税务顾问。

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