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Explicação sobre a faturação de fornecedores do Product Boost

Como um fornecedor na impact.com, você operará por meio de um programa de Retail Media para se conectar com seus varejistas. Você pode aprovar as campanhas de Product Boost para ter seus produtos destacados pelos parceiros e confirmar que você financiará comissões aumentadas de parceiros. Como você estará financiando campanhas externas em vez dos parceiros do seu próprio programa, vale entender o sistema de faturamento da impact.com para fornecedores, quais custos estão incluídos e onde encontrar suas faturas a cada mês.

Como funciona o faturamento de fornecedores

Aqui está um detalhamento de como os fundos saem da sua conta e vão para a rede de parceiros do varejista.

  1. Seu varejista cria uma campanha de Product Boost e envia a você uma solicitação de financiamento.

  2. A campanha permanece em um Agendada status até que você aprove a solicitação de financiamento. Ao fazer isso, você confirma que concorda em pagar as comissões da campanha.

  3. A campanha muda para Ativa e fica em execução até que a data final passe, o varejista marque a campanha como concluída ou o orçamento se esgote (dependendo das configurações da campanha).

  4. Os parceiros recebem comissões aumentadas pelas conversões que geraram para os SKUs de produto selecionados.

  5. Você recebe uma fatura mensal com base nas bloqueadas conversões e quaisquer taxas de plataforma devidas.

  6. Você deposita fundos na sua conta da impact.com para cobrir o valor faturado.

  7. A impact.com transfere o valor faturado dos fundos que você depositou para a conta do varejista, de onde ele é então distribuído aos parceiros.

Quais custos você cobre

Os custos do seu programa de Retail Media consistem em dois componentes:

  • Gasto da campanha: As comissões aumentadas de parceiros que você cobre nas campanhas de Product Boost aprovadas.

  • Taxa da plataforma: a impact.com cobra de você uma taxa de 5% sobre os fundos de comissão bloqueados.

Onde encontrar suas faturas

A impact.com gera faturas separadas para cada custo do programa que você cobre:

Para ver faturas que resumem o que você deve em gastos de campanha, confira o seguinte:

  1. Na barra de navegação superior, selecione seu saldoDocumentosFaturas de Pagamentos de Parceiros.

    • Todas as faturas de um determinado mês são resumidas em um Extrato de Faturas (SOI).

  2. Selecione o número na Faturas coluna para abrir os detalhes de todas as faturas vinculadas a um mês específico.

  3. Opcionalmente, passe o mouse sobre uma fatura individual para Baixar em formato PDF.

    • As faturas individuais são geradas por varejista, então, se você financiar campanhas para vários varejistas em um mês, receberá uma fatura separada de cada um.

    • Você também pode receber mais de 1 fatura do mesmo varejista por mês se as transações subjacentes tiverem datas de vencimento diferentes.

Bom saber

  • A data de faturamento pode ser ajustada: Por padrão, sua fatura de gasto de campanha é gerada no dia 2 do mês, cobrindo todos os gastos de campanha que foram bloqueados durante o mês civil anterior. No entanto, você pode definir uma data personalizada por meio de Mês GAAP personalizado configurações.

  • As ações são faturadas somente quando bloqueadas: Você é faturado apenas pelas ações bloqueadas geradas por parceiros, e não imediatamente quando elas ocorrem. Veja Faturas de Pagamentos de Parceiros Explicadas para Marcas para mais detalhes sobre como as faturas são calculadas.

  • Conversões bloqueadas são finais: Se um cliente devolver um produto depois que a ação foi bloqueada, a comissão dessa venda ainda aparecerá na sua fatura. As devoluções de clientes não reduzirão retroativamente o valor faturado.

  • Os varejistas absorvem o risco de atraso no pagamento: Se você não depositar fundos na sua conta a tempo, o varejista ainda deverá pagar integralmente os parceiros. Em vez disso, o valor não pago passa a ficar em atraso para o varejista.

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